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Datos del Pago

Nro. de Factura
134-001-0000974
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 615.620
Nro. de Orden de Pago
3263
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.215
IVA
₲ 28.122

Retención DNCP
₲ 1.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142811
Monto Contrato
₲ 14.774.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.468.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.237.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327544
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia