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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002524
Nro. de Timbrado
12386895
Monto de la Factura
₲ 35.350.000
Nro. de Orden de Pago
754
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.617.207
IVA
₲ 3.213.636

Retención DNCP
₲ 125.975
Retención IVA
₲ 964.091
Retención Renta
₲ 642.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTA CEFERINA LEON MORINIGO
RUC
938140-6
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150795
Monto Contrato
₲ 35.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.617.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338206
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí