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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001546
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 5.242.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.985.046
IVA
₲ 476.545

Retención DNCP
₲ 18.681
Retención IVA
₲ 142.964
Retención Renta
₲ 95.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142615
Monto Contrato
₲ 16.835.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.835.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.009.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Máquinas y Equipos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu