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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0005229
Nro. de Timbrado
13659398
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
7596
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.813
IVA
₲ 283.636

Retención DNCP
₲ 11.005
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 85.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143576
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.645.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.460.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327731
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/CALIENTE PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia