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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001326
Nro. de Timbrado
14415542
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
4082
Fecha de Orden de Pago
12-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095
IVA
₲ 381.818

Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143576
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.645.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.460.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327731
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/CALIENTE PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia