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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009002
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12094933
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.739.980
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            22
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-09-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-10-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-10-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.458.617
        
                                    IVA
                            
            ₲ 521.816
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.455
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 156.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 104.363
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OFFICE COMPU SA
        
                                    RUC
                            
            80013316-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            01
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-17-144096
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.739.980
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.739.980
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.458.617
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            332312
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay
        