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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0026770
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12182980
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.640.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            502
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-09-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-10-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-10-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.559.611
        
                                    IVA
                            
            ₲ 149.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.844
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 44.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 29.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-17-139842
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.944.030
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.940.216
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327071
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE FOTOCOPIADORAS CANON
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay
        