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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0007039
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12156933
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.980.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            125
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-03-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.833.925
        
                                    IVA
                            
            ₲ 270.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.620
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 81.270
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 54.179
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GOTZE INGENIERIA SA
        
                                    RUC
                            
            80046302-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            41
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-17-149102
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 75.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 32.129.991
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 30.468.481
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            324284
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Grupo de Generador de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación - SEGUNDO LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación
        