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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000853
Nro. de Timbrado
12487156
Monto de la Factura
₲ 3.290.000
Nro. de Orden de Pago
922
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.831.591
IVA
₲ 175.091

Retención DNCP
₲ 6.864
Retención IVA
₲ 52.527
Retención Renta
₲ 35.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
Nº 031/2017 y 032/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145667
Monto Contrato
₲ 108.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.302.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.838.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328593
Nombre de la Licitación
REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA FORD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera