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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001782
Nro. de Timbrado
12089635
Monto de la Factura
₲ 9.733.988
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.501.151
IVA

Retención DNCP
₲ 38.157
Retención IVA
Retención Renta
₲ 194.680
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147041
Monto Contrato
₲ 9.733.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.733.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.501.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331460
Nombre de la Licitación
ADQ. DE LIBROS Y OTROS PARA AREA DE PSICOLOGIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción