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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009189
Nro. de Timbrado
001-001-0009189
Monto de la Factura
₲ 65.151.218
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
28-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.957.624
IVA
₲ 5.922.838
Retención DNCP
₲ 232.175
Retención IVA
₲ 1.776.851
Retención Renta
₲ 1.184.568
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141682
Monto Contrato
₲ 65.151.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.151.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.957.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay
