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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032995
Nro. de Timbrado
16144118
Monto de la Factura
₲ 3.562.300
Nro. de Orden de Pago
24375
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.349.497
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.565
Retención IVA
₲ 97.154
Retención Renta
₲ 97.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.930

Datos del Contrato

Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23020-20-194260
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.725.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.679.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional