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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000780
Nro. de Timbrado
12881731
Monto de la Factura
₲ 64.100.000
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.377.538
IVA
₲ 5.827.273

Retención DNCP
₲ 226.098
Retención IVA
₲ 1.748.182
Retención Renta
₲ 1.748.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
74/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162153
Monto Contrato
₲ 64.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.377.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales