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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000409
Nro. de Timbrado
12462936
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
1049
Fecha de Orden de Pago
17-08-2018
Fecha Emisión Cheque
17-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.811
IVA
₲ 133.636

Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.636
Retención Renta
₲ 89.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159303
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342180
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE SOFTWARE CONACYT UNV 393
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas