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Datos del Pago

Nro. de Factura
011-003-0125561
Nro. de Timbrado
13312314
Monto de la Factura
₲ 2.222.232
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.151
IVA
₲ 202.021

Retención DNCP
₲ 8.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165703
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.247.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.911.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350125
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 35
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias