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Datos del Pago

Nro. de Factura
011-007-0098899
Nro. de Timbrado
13572653
Monto de la Factura
₲ 5.559.149
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.236.314
IVA
₲ 505.377

Retención DNCP
₲ 19.609
Retención IVA
₲ 151.613
Retención Renta
₲ 151.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165703
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.247.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.911.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350125
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 35
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias