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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018348
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 11.443.984
Nro. de Orden de Pago
9123
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.973.785
IVA
₲ 309.924

Retención DNCP
₲ 43.200
Retención IVA
₲ 92.977
Retención Renta
₲ 334.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159973
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.278.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria