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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006203
Nro. de Timbrado
12826987
Monto de la Factura
₲ 2.542.000
Nro. de Orden de Pago
4445
Fecha de Orden de Pago
16-08-2018
Fecha Emisión Cheque
16-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.396
IVA
₲ 231.091

Retención DNCP
₲ 9.059
Retención IVA
₲ 69.327
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153247
Monto Contrato
₲ 38.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.156.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.314.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336691
Nombre de la Licitación
Adquisión de herramientas menores, insumos y materiales de construcción (Items desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica