Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006788
Nro. de Timbrado
12994099
Monto de la Factura
₲ 70.000
Nro. de Orden de Pago
4836
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.935
IVA
₲ 6.364

Retención DNCP
₲ 247
Retención IVA
₲ 1.909
Retención Renta
₲ 1.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153247
Monto Contrato
₲ 38.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.156.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.314.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336691
Nombre de la Licitación
Adquisión de herramientas menores, insumos y materiales de construcción (Items desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica