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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002375
Nro. de Timbrado
12464467
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. de Orden de Pago
4480
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.382
IVA
₲ 15.455

Retención DNCP
₲ 618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158352
Monto Contrato
₲ 136.191.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.776.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.531.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341999
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periódicos, radios, televisión y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica