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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000238
Nro. de Timbrado
13218950
Monto de la Factura
₲ 5.780.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.444.339
IVA
₲ 525.455

Retención DNCP
₲ 20.388
Retención IVA
₲ 157.637
Retención Renta
₲ 157.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152940
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.170.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339187
Nombre de la Licitación
Servicio de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas