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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001144/5
Nro. de Timbrado
12668914
Monto de la Factura
₲ 38.068.500
Nro. de Orden de Pago
1462
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.857.758
IVA
₲ 1.038.232

Retención DNCP
₲ 134.278
Retención IVA
₲ 1.038.232
Retención Renta
₲ 1.038.232
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL SALVADOR CENTURION ARZAMENDIA
RUC
1102121-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158568
Monto Contrato
₲ 38.068.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.068.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.857.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas