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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003975
Nro. de Timbrado
13377791
Monto de la Factura
₲ 2.904.000
Nro. de Orden de Pago
2437
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.735.357
IVA
₲ 264.000

Retención DNCP
₲ 10.243
Retención IVA
₲ 79.200
Retención Renta
₲ 79.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159007
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.331.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341298
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica