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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003202
Nro. de Timbrado
13088914
Monto de la Factura
₲ 2.804.000
Nro. de Orden de Pago
1414
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.641.164
IVA
₲ 254.909

Retención DNCP
₲ 9.890
Retención IVA
₲ 76.473
Retención Renta
₲ 76.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159007
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.331.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341298
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica