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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
13502964
Monto de la Factura
₲ 2.888.000
Nro. de Orden de Pago
2436
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.285
IVA
₲ 262.545

Retención DNCP
₲ 10.187
Retención IVA
₲ 78.764
Retención Renta
₲ 78.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159007
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.331.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341298
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica