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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004336
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13453539
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.320.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            327
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-10-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.430.327
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.392.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 54.037
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 417.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 417.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DNA BIOTECNOLOGIA SRL
        
                                    RUC
                            
            80085605-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            2
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-18-155741
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 69.420.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 69.193.516
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 65.894.827
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            340034
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y reparación de tomografo
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Odontologia
        