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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005735
Nro. de Timbrado
13612289
Monto de la Factura
₲ 4.520.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.257.511
IVA
₲ 410.909

Retención DNCP
₲ 15.943
Retención IVA
₲ 123.273
Retención Renta
₲ 123.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
000036
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159465
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.991.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343786
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado