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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000560
Nro. de Timbrado
12914354
Monto de la Factura
₲ 6.123.950
Nro. de Orden de Pago
1721
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.768.315
IVA
₲ 556.723

Retención DNCP
₲ 21.601
Retención IVA
₲ 167.017
Retención Renta
₲ 167.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166662
Monto Contrato
₲ 87.866.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.866.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.763.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - COD. 12
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias