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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006331
Nro. de Timbrado
12950201
Monto de la Factura
₲ 25.632.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.375.566
IVA
₲ 2.330.182

Retención DNCP
₲ 91.343
Retención IVA
₲ 699.055
Retención Renta
₲ 466.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL ARSENIO SANCHEZ CARRILLO
RUC
3455757-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159496
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.207.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.758.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350171
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas