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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0114462
Nro. de Timbrado
13052455
Monto de la Factura
₲ 7.680.900
Nro. de Orden de Pago
1675
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.234.849
IVA
₲ 698.264

Retención DNCP
₲ 27.093
Retención IVA
₲ 209.479
Retención Renta
₲ 209.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165413
Monto Contrato
₲ 14.235.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.235.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.409.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias