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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000654
Nro. de Timbrado
13128061
Monto de la Factura
₲ 27.430.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.070.790
IVA
₲ 2.493.636

Retención DNCP
₲ 45.202
Retención IVA
₲ 349.202
Retención Renta
₲ 349.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
80/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165715
Monto Contrato
₲ 47.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.340.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.596.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias