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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000727
Nro. de Timbrado
13119381
Monto de la Factura
₲ 4.175.000
Nro. de Orden de Pago
3297
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.932.546
IVA
₲ 379.545

Retención DNCP
₲ 14.726
Retención IVA
₲ 113.864
Retención Renta
₲ 113.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167377
Monto Contrato
₲ 64.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.512.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.965.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345715
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria