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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007328
Nro. de Timbrado
13875277
Monto de la Factura
₲ 20.780.385
Nro. de Orden de Pago
3003
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.950.663
IVA
₲ 472.281

Retención DNCP
₲ 78.795
Retención IVA
₲ 141.684
Retención Renta
₲ 609.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
062/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166079
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.924.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.855.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud