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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007040
Nro. de Timbrado
13633394
Monto de la Factura
₲ 3.864.000
Nro. de Orden de Pago
2229
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.709.718
IVA
₲ 87.818

Retención DNCP
₲ 14.652
Retención IVA
₲ 26.345
Retención Renta
₲ 113.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
062/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166079
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.924.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.855.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud