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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Nro. de Timbrado
12593522
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
4484
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 13.637
Retención Renta
₲ 9.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
90/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153002
Monto Contrato
₲ 38.826.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.624.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.991.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324705
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y materiales para refrigeración.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica