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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0059423
Nro. de Timbrado
14415956
Monto de la Factura
₲ 5.805.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.467.888
IVA
₲ 527.727

Retención DNCP
₲ 20.476
Retención IVA
₲ 158.318
Retención Renta
₲ 158.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160271
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.564.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.562.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346617
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas