Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017993
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 2.429.774
Nro. de Orden de Pago
4632
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.334.522
IVA
₲ 48.589

Retención DNCP
₲ 9.239
Retención IVA
₲ 14.577
Retención Renta
₲ 71.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158400
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.524.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.914.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341229
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica