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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007448
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. de Orden de Pago
3072
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.399
IVA
₲ 226.364

Retención DNCP
₲ 8.783
Retención IVA
₲ 67.909
Retención Renta
₲ 67.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
117/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167914
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.180.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352393
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria