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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007609
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 1.481.400
Nro. de Orden de Pago
3219
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.371
IVA
₲ 134.673
Retención DNCP
₲ 5.225
Retención IVA
₲ 40.402
Retención Renta
₲ 40.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
117/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167914
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.180.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352393
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria