Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-0001-0002647
Nro. de Timbrado
12828010
Monto de la Factura
₲ 3.773.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.553.892
IVA
₲ 343.000

Retención DNCP
₲ 13.308
Retención IVA
₲ 102.900
Retención Renta
₲ 102.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156596
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.687.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.311.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338521
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios, Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas