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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002658
Nro. de Timbrado
12828010
Monto de la Factura
₲ 3.679.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.465.350
IVA
₲ 334.455

Retención DNCP
₲ 12.977
Retención IVA
₲ 100.337
Retención Renta
₲ 100.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156596
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.687.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.311.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338521
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios, Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas