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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0011280
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12391847
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.852.450
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            976
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-10-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.977.355
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.622.950
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 63.620
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 486.885
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 324.590
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVISYS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80003583-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            07/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-18-159895
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 116.992.214
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 110.981.328
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            338162
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        