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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014867
Nro. de Timbrado
13259559
Monto de la Factura
₲ 9.230.000
Nro. de Orden de Pago
1457
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.693.989
IVA
₲ 839.091

Retención DNCP
₲ 32.557
Retención IVA
₲ 251.727
Retención Renta
₲ 251.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160481
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.221.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.585.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Xerox
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica