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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001875
Nro. de Timbrado
13288544
Monto de la Factura
₲ 4.531.212
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.268.072
IVA
₲ 411.928

Retención DNCP
₲ 15.983
Retención IVA
₲ 123.578
Retención Renta
₲ 123.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154514
Monto Contrato
₲ 95.649.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.484.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.311.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337475
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas