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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003864
Nro. de Timbrado
12330719
Monto de la Factura
₲ 6.276.000
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.968.362
IVA
₲ 570.545
Retención DNCP
₲ 22.365
Retención IVA
₲ 171.164
Retención Renta
₲ 114.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-114894
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.915.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.905.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298470
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIDRIOS TEMPLADOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas