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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000624
Nro. de Timbrado
12256025
Monto de la Factura
₲ 2.502.180
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.528
IVA
₲ 227.471

Retención DNCP
₲ 8.917
Retención IVA
₲ 68.241
Retención Renta
₲ 45.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-112006
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.580.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.110.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297760
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas