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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011033
Nro. de Timbrado
12262535
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.298
IVA
₲ 212.727

Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-115472
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.257.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.155.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298882
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas