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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 15.099.000
Nro. de Orden de Pago
15639
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.694.057
IVA
₲ 544.323

Retención DNCP
₲ 21.337
Retención IVA
₲ 163.297
Retención Renta
₲ 108.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPRONTA S.R.L.
RUC
80030017-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-41106
Monto Contrato
₲ 99.987.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.010.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.024.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
217778
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia