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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
2058
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.364

Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-72509
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.576.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.472.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay