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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007994
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 181.193
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            710
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-04-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-05-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-05-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 172.298
        
                                    IVA
                            
            ₲ 16.472
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 659
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.942
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.294
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MANPOWER PARAGUAY S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80027326-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            103/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-21001-13-84285
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 32.433.545
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 30.948.421
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            255877
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD 97/2013 - SERVICIO DE EVALUACION TECNICA Y PROVISION DE INFORME PSICOLABORAL
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        